Når vi allerede har en liste med produktnavn , kan du begynne å jobbe med produktet. For å gjøre dette, i brukermenyen, gå til modulen "Produkt" .
Øverst i vinduet vises "liste over fakturaer". Fraktbrevet er varebevegelsen. Denne listen kan inneholde fakturaer både for varemottak og for flytting av varer mellom lager og butikker. Og det kan også være fakturaer for avskrivninger fra lageret, for eksempel på grunn av skader på varene.
' Universal Accounting System ' er så praktisk som mulig, så alle typer varebevegelser vises på ett sted. Du trenger bare å ta hensyn til to felt: "Fra lager" Og "Til lageret" .
Hvis kun feltet ' Til lager ' er fylt ut, som i eksempelet på første linje, er dette en varemottak.
Hvis begge feltene ' Fra lager ' og ' Til lager ' er fylt ut, som på bildet over i andre linje, er dette en varebevegelse. Varer ble hentet fra ett lager, og de kom til en annen avdeling, noe som betyr at de flyttet dem. Oftest kommer varene til hovedlageret, og deretter distribuerer de dem til butikker. Slik foregår distribusjonen.
Og til slutt, hvis bare feltet " Fra lager " er fylt ut, som i eksemplet på tredje linje, er dette en avskrivning av varene.
Hvis du vil legge til en ny faktura, høyreklikker du øverst i vinduet og velger kommandoen "Legge til" .
Det vises flere felt som skal fylles ut.
I felt "Jur. ansikt" du kan velge et av firmaene dine , som du vil utarbeide gjeldende varemottak til. Hvis du kun har én juridisk enhet som er krysset av "Hoved" , så erstattes den automatisk og ingenting må endres.
Spesifisert "dato" over hodet.
Felt som allerede er kjent for oss "Fra lager" Og "Til lageret" bestemme bevegelsesretningen for varer. Enten ett av disse feltene eller begge feltene kan fylles ut.
Hvis vi mottar varene nøyaktig, angir vi fra hvilken "Leverandør" . Leverandøren er valgt fra "kundebase" . Det er en liste over dine motparter. Dette ordet betyr alle du samhandler med. Du kan enkelt dele dine motparter inn i kategorier, slik at du senere ved hjelp av filtrering er enkelt å vise bare ønsket gruppe av organisasjoner.
Det spiller ingen rolle om leverandøren er lokal eller utenlandsk, du kan jobbe med fakturaer hvor som helst valuta .
Ulike notater er angitt i feltet "Merk" .
Når du først begynner å jobbe med programmet vårt, kan det hende du allerede har noen varer på lager. Dens mengde kan legges inn som startsaldo ved å legge til en ny inngående faktura med denne notaten.
I dette spesielle tilfellet velger vi ikke leverandør, siden varene kan være fra forskjellige leverandører.
De første saldoene kan være enkle import fra en Excel-fil.
Se nå hvordan du viser varen som er inkludert i den valgte fakturaen.
Og her står det skrevet hvordan man merker betalingen til leverandøren for varene.
Det er en annen måte å raskt legge inn varene på .
Lær hvordan du oppretter en innkjøpsliste for en leverandør .
Se nedenfor for andre nyttige emner:
Universelt regnskapssystem
2010 - 2024