Kai jau turime sąrašą su produktų pavadinimus , galite pradėti dirbti su produktu. Tam naudojama prekių gavimo ir judėjimo apskaita. Vartotojo meniu eikite į modulį "Produktas" .
Bus rodomas lango viršuje "prekių judėjimo sąrašas" . Prekių judėjimas gali būti prekių gavimas arba judėjimas tarp skyrių . Taip pat gali būti nurašymų iš sandėlio , pavyzdžiui, dėl prekės sugadinimo ar galiojimo pabaigos.
Atkreipkite dėmesį, kad įrašai gali būti suskirstyti į aplankus .
Universali apskaitos sistema yra labai patogi, todėl visi prekių judėjimo tipai rodomi vienoje vietoje. Jums tereikia atkreipti dėmesį į dvi sritis: "Iš atsargų" Ir "Į sandėlį" .
Jei užpildytas tik vienas laukas ' Į sandėlį ', kaip pavyzdyje pirmoje eilutėje, tai yra prekių kvitas.
Jei užpildyti du laukai: „ Iš sandėlio “ ir „ Į sandėlį “, kaip parodyta antroje eilutėje aukščiau esančiame paveikslėlyje, tai yra prekių judėjimas. Prekės buvo paimtos iš vieno skyriaus ir perkeltos į kitą skyrių – vadinasi, perkėlė. Dažniausiai prekės atkeliauja į centrinį sandėlį, o vėliau išdalinamos medicinos padaliniams.
O jei užpildytas tik laukas ' Iš sandėlio ', kaip pavyzdyje trečioje eilutėje, tai yra prekių nurašymas.
Jei norite pridėti naują sąskaitą faktūrą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lango viršuje ir pasirinkite komandą "Papildyti" . „ Sąskaita faktūra “ vadinama prekių judėjimo faktu. Sąskaita faktūra taip pat gali būti gaunama ir už prekių judėjimą.
Atsiras keli laukai, kuriuos reikia užpildyti.
Pirmiausia nurodyta "Sąskaitos data" .
Mums jau žinomi laukai "Iš atsargų" Ir "Į sandėlį" nustatyti prekių judėjimo kryptį. Galima užpildyti vieną iš šių laukų arba abu laukus.
Lauke "Bendrovė" galite pasirinkti vieną iš mūsų įmonių , kuriai bus išrašytas einamasis prekių kvitas. Bet jūs galite turėti tik vieną juridinį asmenį, tada jums nereikia nieko pasirinkti.
Jeigu šiuo metu tvarkomas prekių gavimas, tai nurodome iš kurio "Tiekėjas" . Tiekėjas pasirenkamas iš "organizacijų sąrašą" .
Nesvarbu, tiekėjas vietinis ar užsienietis, galite dirbti su sąskaitomis faktūromis bet kokia valiuta . Registruojant naują sąskaitą faktūrą, automatiškai pakeičiama nacionalinė valiuta.
Lauke nurodomos įvairios pastabos "Pastaba" .
Kai pirmą kartą pradėsite dirbti su mūsų programa, kai kurių prekių jau galite turėti sandėlyje. Jo kiekį galima įrašyti kaip pradinius likučius, pridedant naują gaunamą sąskaitą su tokia pastaba.
Šiuo konkrečiu atveju tiekėjo nepasirenkame, nes prekės gali būti iš skirtingų tiekėjų.
Pradiniai likučiai, jei pageidaujama, gali būti importuoti iš Excel failo. Jei jūsų failo struktūra skiriasi nuo duomenų bazės struktūros, tuomet jums reikės mūsų techninių specialistų pagalbos.
Dabar pažiūrėkite, kaip įtraukti į pasirinktą sąskaitą faktūrą įtrauktą prekę .
O čia parašyta kaip pažymėti mokėjimą tiekėjui už prekes.
Sužinokite, kaip programoje veikia tiekėjas .
Žemiau rasite kitų naudingų temų:
Universali apskaitos sistema
2010 - 2024