Amikor már van egy listánk terméknevek , akkor elkezdhet dolgozni a termékkel. Erre a célra az áruk átvételének és mozgásának elszámolását alkalmazzák. A felhasználói menüben lépjen a modulra "Termék" .
Megjelenik az ablak teteje "árumozgások listája" . Az árumozgás lehet áruátvétel vagy részlegek közötti mozgás . És előfordulhatnak leírások is a raktárból , például az áru sérülése vagy a lejárati idő miatt.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bejegyzések mappákra oszthatók .
Az " Univerzális Számviteli Rendszer " nagyon kényelmes, így minden típusú árumozgás egy helyen jelenik meg. Csak két területre kell figyelni: "Raktárról" És "A raktárba" .
Ha csak egy " Raktárba " mező van kitöltve, mint az első sorban lévő példában, akkor ez egy árubevétel.
Ha két mezőt töltenek ki: „ Raktárról ” és „ Raktárra ”, mint a fenti kép második sorában, akkor ez árumozgás. Az egyik részlegből árukat vettek át és átvittek egy másik részlegre – ez azt jelenti, hogy áthelyezték. Leggyakrabban az áruk a központi raktárba érkeznek, majd elosztják az egészségügyi egységekhez.
És ha csak a „ Raktárból ” mező van kitöltve, mint a harmadik sorban lévő példában, akkor ez az áru leírása.
Ha új számlát szeretne felvenni, kattintson a jobb gombbal az ablak tetejére, és válassza ki a parancsot "Hozzáadás" . " Számla " az árumozgás ténye. A számla lehet bejövő és árumozgásról is.
Számos kitöltendő mező jelenik meg.
Először jelezték "Számla kiállítási dátuma" .
Számunkra már ismert területek "Raktárról" És "A raktárba" meghatározza az áruk mozgásának irányát. E mezők egyike vagy mindkét mező kitölthető.
A terepen "Vállalat" választhat cégünk közül, amelyhez az aktuális áruátvételt kiállítjuk. De csak egy jogi személyt regisztrálhat, akkor nem kell semmit választania.
Ha éppen az áru átvétele van folyamatban, akkor jelezzük, hogy melyikből "Támogató" . A szállítót közül választják ki "szervezetek listája" .
Teljesen mindegy, hogy a beszállító helyi vagy külföldi, lehet számlákkal dolgozni bármilyen pénznemben . Új számla regisztrálásakor a rendszer automatikusan a nemzeti valutát helyettesíti.
A mezőben különféle megjegyzések vannak feltüntetve "jegyzet" .
Amikor először kezd dolgozni programunkkal, előfordulhat, hogy már van raktáron néhány áru. Mennyisége induló egyenlegként egy ilyen megjegyzéssel ellátott új bejövő számla hozzáadásával adható meg.
Ebben az esetben nem választunk beszállítót, mivel az áruk különböző beszállítóktól származhatnak.
A kezdeti egyenlegek, ha szükséges, lehet importálni egy Excel fájlból. Ha a fájl szerkezete eltér az adatbázis szerkezetétől, akkor műszaki szakembereink segítségére lesz szüksége.
Most nézze meg, hogyan listázhatja ki a kiválasztott számlán szereplő tételt .
És itt le van írva, hogyan kell megjelölni a beszállítónak történő fizetést az áruért.
Tudja meg, hogyan működik a szállító a programban .
Az alábbiakban további hasznos témákat talál:
Univerzális számviteli rendszer
2010 - 2024