Bir modüldeyken "satış" aşağıda bir liste "satılan mal" , satışın kendisinde en üstte görünür "toplam" hangi müşterinin ödemesi gerekir. FAKAT "durum" ' Borç ' olarak listelenir.
Bundan sonra sekmeye gidebilirsiniz "ödemeler" . bir fırsat var "Ekle" müşteriden ödeme.
"ödeme tarihi" bugün otomatik olarak değiştirilir. Müşteri farklı bir tarihte ödeme yaparsa, ödeme tarihi satış tarihi ile çakışmayabilir.
"Ödeme şekli" listeden seçilir. Fonlar buraya gidecek. Liste için değerler önceden özel bir dizinde yapılandırılır.
Mevcut çalışan için hangi ödeme yönteminin ana olduğu çalışan dizininde ayarlanabilir. Orada çalışan farklı departmanlar ve satıcılar için ayrı kasalar oluşturabilirsiniz. Ancak kartla ödeme yaparken, elbette genel olan banka hesabı kullanılacaktır.
Ayrıca bonuslarla da ödeme yapabilirsiniz.
Çoğu zaman, yalnızca girmeniz gerekir "miktar" müşterinin parasını ödediği.
Eklemenin sonunda , düğmesine tıklayın. "Kayıt etmek" .
Ödeme tutarı satışa dahil olan mal miktarına eşit ise durum ' Borç Yok ' olarak değişmiştir. Ve müşteri sadece bir avans ödemesi yaptıysa, program tüm borçları titizlikle hatırlayacaktır.
Ve burada tüm müşterilerin borçlarını nasıl görüntüleyeceğinizi öğrenebilirsiniz.
Müşteri, bir satış için farklı şekillerde ödeme yapma fırsatına sahiptir. Örneğin, tutarın bir kısmını nakit olarak, bir kısmını da ikramiye ile ödeyecektir.
İkramiyelerin nasıl tahakkuk ettirildiğini ve silindiğini öğrenin.
Programda bir para hareketi varsa, toplam ciroyu ve finansal kaynakların bakiyelerini zaten görebilirsiniz.
Diğer faydalı konular için aşağıya bakın:
Evrensel Muhasebe Sistemi
2010 - 2024