Ако сте креирали "теретни лист" да бисте књижили почетно стање или наручили робу у великим количинама, не можете додавати робу на рачун једну по једну.
Прво изаберите жељену фактуру у горњем делу прозора у модулу ' Ставка '.
Сада, изнад листе фактура, кликните на акцију "Додајте листу производа" .
Ова акција има параметре који вам омогућавају да на фактуру додате не апсолутно све артикле из референтне књиге залиха, већ само одређену групу или подгрупу робе.
На пример, оставимо опције празне и кликните на дугме "Трцати" .
Видећемо поруку да је операција успела.
Ова акција има излазне параметре. Након извршења, биће приказано колико је артикала робе копирано на фактуру коју смо одабрали.
Више о раду са акцијама можете сазнати овде.
"Композиција" претходно изабрана фактура је била празна. А сада су ту додата сва добра која се налазе у именику номенклатуре.
Само треба да ударите "број" И "Цена" , који још увек садрже нулте вредности.
Али, пре уласка у режим "уређивање" линије на фактури, прво морате пронаћи линију са жељеним производом. Ово је лако урадити са бар кодом.
Погледајте како брзо претражити производ по првим цифрама бар кода.
У наставку погледајте друге корисне теме:
Универзални рачуноводствени систем
2010 - 2024