Кад већ имамо списак са имена производа , можете почети да радите са производом. Да бисте то урадили, у корисничком менију идите на модул "Производ" .
Приказаће се врх прозора "списак фактура". Товарни лист је чињеница кретања робе. Ова листа може садржати фактуре како за пријем робе тако и за кретање робе између магацина и продавница. А могу постојати и фактуре за отписе из складишта, на пример, због оштећења робе.
' Универзални рачуноводствени систем ' је што је могуће практичнији, тако да су све врсте кретања робе приказане на једном месту. Само треба да обратите пажњу на два поља: "Са залиха" И "До магацина" .
Ако је попуњено само поље ' До магацина ', као у примеру у првом реду, онда је ово пријем робе.
Ако су оба поља ' Из складишта ' и ' До магацина ' попуњена, као на слици изнад у другом реду, онда се ради о кретању робе. Роба је узета из једног магацина, а стигла је у друго одељење, што значи да су је преместили. Роба најчешће стиже у главни магацин, а затим је дистрибуира у продавнице. Овако се врши дистрибуција.
И, на крају, ако се попуни само поље „ Из складишта “, као у примеру у трећем реду, онда је ово отпис робе.
Ако желите да додате нову фактуру, кликните десним тастером миша на врх прозора и изаберите команду "Додати" .
Појавиће се неколико поља за попуњавање.
У пољу "Јур. лице" можете изабрати једну од својих фирми , којој ћете саставити тренутни пријем робе. Ако имате само једно правно лице које је означено "Главни" , онда ће се аутоматски заменити и ништа не треба мењати.
Наведено "Датум" надземне.
Поља нам већ позната "Са залиха" И "До магацина" одредити правац кретања робе. Може се попунити једно од ових поља или оба поља.
Ако тачно примимо робу, онда назначавамо од које "Добављач" . Добављач се бира између "базе клијената" . Постоји листа ваших партнера. Ова реч означава свакога са ким сте у интеракцији. Своје сураднике можете лако подијелити у категорије, тако да касније уз помоћ филтрирањем је лако приказати само жељену групу организација.
Није битно да ли је добављач домаћи или страни, са фактурама можете да радите било где валута .
У пољу су назначене различите напомене "Белешка" .
Када први пут почнете да радите са нашим програмом, можда већ имате неку робу на залихама. Његова количина се може унети као почетна стања додавањем нове улазне фактуре уз ову напомену.
У овом конкретном случају не бирамо добављача, јер роба може бити од различитих добављача.
Почетни биланси могу бити лако увоз из Екцел датотеке.
Сада погледајте како да наведете ставку која је укључена у изабрану фактуру.
А овде је написано како означити плаћање добављачу за робу.
Постоји још један начин за брзо постављање робе .
Научите како да направите листу за куповину за продавца .
У наставку погледајте друге корисне теме:
Универзални рачуноводствени систем
2010 - 2024