Nëse keni krijuar "fletëdërgesë" për të postuar bilancin fillestar ose për të porositur mallra në sasi të mëdha, nuk mund të shtoni mallrat në faturë një nga një.
Së pari, zgjidhni faturën e dëshiruar në pjesën e sipërme të dritares në modulin ' Artikulli '.
Tani, mbi listën e faturave, klikoni në veprim "Shtoni listën e produkteve" .
Ky veprim ka parametra që ju lejojnë të shtoni në faturë jo absolutisht të gjithë artikujt nga libri referues i listës së aksioneve, por vetëm një grup ose nëngrup të caktuar mallrash.
Për shembull, le t'i lëmë opsionet bosh dhe të klikojmë butonin "Vraponi" .
Do të shohim një mesazh se operacioni ishte i suksesshëm.
Ky veprim ka parametra dalës. Pas ekzekutimit do të tregohet se sa artikuj mallrash janë kopjuar në faturën që kemi zgjedhur.
Mund të mësoni më shumë rreth punës me veprime këtu.
"Përbërja" fatura e zgjedhur më parë ishte bosh. Dhe tani të gjitha mallrat që janë në drejtorinë e nomenklaturës janë shtuar atje.
Thjesht duhet të godasësh "numri" Dhe "çmimi" , të cilat ende përmbajnë vlera null.
Por, para se të hyni në modalitet "redaktimi" rreshtave në faturë, fillimisht duhet të gjeni linjën me produktin e dëshiruar. Kjo është e lehtë për t'u bërë me një barkod.
Shihni se si të kërkoni shpejt një produkt me shifrat e para të një barkodi.
Shihni më poshtë për tema të tjera të dobishme:
Sistemi Universal i Kontabilitetit
2010 - 2024