Kiedy już mamy listę z nazwy produktów , możesz rozpocząć pracę z produktem. W tym celu w menu użytkownika przejdź do modułu "Produkt" .
Wyświetli się górna część okna "lista faktur". List przewozowy jest faktem przemieszczania towarów. Lista ta może zawierać faktury zarówno za odbiór towarów, jak i za przemieszczanie towarów między magazynami a sklepami. Mogą też pojawić się faktury za odpisy z magazynu, na przykład z powodu uszkodzenia towaru.
' Universal Accounting System ' jest tak wygodny, jak to tylko możliwe, dzięki czemu wszystkie rodzaje ruchu towarów są wyświetlane w jednym miejscu. Wystarczy zwrócić uwagę na dwa pola: "Z magazynu" I "Do magazynu" .
Jeżeli wypełnione jest tylko pole ' Do magazynu ', jak w przykładzie w pierwszej linii, to jest to przyjęcie towaru.
Jeżeli oba pola ' Z magazynu ' i ' Do magazynu ' są wypełnione, jak na powyższym obrazku w drugim wierszu, to jest to ruch towarów. Towary zostały zabrane z jednego magazynu i trafiły do innego działu, co oznacza, że je przenieśli. Najczęściej towary trafiają do magazynu głównego, a następnie dystrybuują je do sklepów. W ten sposób odbywa się dystrybucja.
I wreszcie, jeśli tylko pole ' Z magazynu ' jest wypełnione, jak w przykładzie w trzecim wierszu, to jest to odpis towaru.
Jeśli chcesz dodać nową fakturę, kliknij prawym przyciskiem myszy w górnej części okna i wybierz polecenie "Dodać" .
Pojawi się kilka pól do wypełnienia.
W terenie "Jur. Twarz" możesz wybrać jedną ze swoich firm , do której sporządzisz aktualny odbiór towaru. Jeśli masz tylko jeden podmiot prawny, który jest zaznaczony "Główny" , zostanie on automatycznie zastąpiony i nie trzeba nic zmieniać.
Określony "data" nad głową.
Pola już nam znane "Z magazynu" I "Do magazynu" określić kierunek ruchu towarów. Można wypełnić jedno z tych pól lub oba pola.
Jeśli otrzymamy towar dokładnie, to wskazujemy od którego "Dostawca" . Dostawca jest wybierany z "baza klientów" . Istnieje lista Twoich kontrahentów. To słowo oznacza wszystkich, z którymi wchodzisz w interakcję. Możesz łatwo podzielić swoich kontrahentów na kategorie, aby później przy pomocy filtrowanie jest łatwe, aby wyświetlić tylko żądaną grupę organizacji.
Nie ma znaczenia, czy dostawca jest lokalny czy zagraniczny, możesz pracować z fakturami w dowolnym miejscu waluta .
W polu zaznaczono różne uwagi "Notatka" .
Kiedy po raz pierwszy zaczynasz pracę z naszym programem, być może masz już na stanie niektóre towary. Jego ilość można wprowadzić jako salda początkowe, dodając nową fakturę przychodzącą z tą notatką.
W tym konkretnym przypadku nie wybieramy dostawcy, ponieważ towary mogą pochodzić od różnych dostawców.
Salda początkowe można łatwo importuj z pliku Excel.
Zobacz teraz, jak wystawić pozycję , która jest uwzględniona na wybranej fakturze.
A tutaj jest napisane, jak oznaczyć płatność dostawcy za towar.
Istnieje inny sposób na szybkie zaksięgowanie towaru .
Dowiedz się, jak utworzyć listę zakupów dla dostawcy .
Zobacz poniżej inne pomocne tematy:
Uniwersalny system księgowy
2010 - 2024