Hvis saldoene ikke stemmer overens for et produkt, først inn "nomenklatur" velg det med et museklikk.
Deretter velger du kommandoen fra toppen av listen over interne rapporter "Kortprodukt" .
I vinduet som vises, spesifiser parameterne for generering av en rapport og klikk på " Rapporter "-knappen.
I den nedre tabellen i den genererte rapporten kan du se i hvilke avdelinger det er et produkt.
Den øverste tabellen i rapporten viser alle bevegelser av det valgte elementet.
' Type '-kolonnen angir typen operasjon. Varer kan komme iht "over hodet" eller være "solgt" . Deretter kommer umiddelbart kolonner med en unik kode og transaksjonsdato, slik at du enkelt kan finne den spesifiserte fakturaen dersom det viser seg at feil beløp er kreditert av brukeren.
Ytterligere seksjoner ' Mottatt ' og ' Avskrevet ' kan enten være fylt ut eller tomme.
I den første operasjonen er det kun kvitteringen som fylles ut - det betyr at varene har ankommet organisasjonen.
Den andre operasjonen har både kvittering og avskrivning, som betyr at varene ble flyttet fra en avdeling til en annen.
Den tredje operasjonen har kun en avskrivning - det betyr at varene er solgt.
Ved å sammenligne de faktiske dataene på denne måten med det som er inkludert i programmet, er det lett å finne avvik og unøyaktigheter på grunn av den menneskelige faktoren og rette opp i dem.
Hvis det er mange avvik, kan du ta en inventar .
Se nedenfor for andre nyttige emner:
Universelt regnskapssystem
2010 - 2024