Jika baki tidak sepadan untuk sesetengah produk, mula-mula masuk "tatanama" pilih dengan klik tetikus.
Kemudian daripada bahagian atas senarai laporan dalaman, pilih arahan "Produk Kad" .
Dalam tetingkap yang muncul, nyatakan parameter untuk menjana laporan dan klik butang ' Laporkan '.
Dalam jadual bawah laporan yang dijana, anda boleh melihat di jabatan mana terdapat produk.
Jadual teratas dalam laporan menunjukkan semua pergerakan item yang dipilih.
Lajur ' Jenis ' menunjukkan jenis operasi. Barang boleh sampai mengikut "atas kepala" atau menjadi "dijual" . Seterusnya serta-merta datang lajur dengan kod unik dan tarikh transaksi, supaya anda boleh mencari invois yang ditentukan dengan mudah jika ternyata jumlah yang salah telah dikreditkan oleh pengguna.
Bahagian selanjutnya ' Diterima ' dan ' Dihapuskan ' boleh diisi atau kosong.
Dalam operasi pertama, hanya resit yang diisi - ini bermakna barang telah tiba di organisasi.
Operasi kedua mempunyai kedua-dua resit dan hapus kira, yang bermaksud bahawa barang telah dipindahkan dari satu jabatan ke jabatan yang lain.
Operasi ketiga hanya mempunyai hapus kira - ini bermakna barang telah dijual.
Dengan membandingkan data sebenar dengan cara ini dengan apa yang disertakan dalam program, adalah mudah untuk mencari percanggahan dan ketidaktepatan kerana faktor manusia dan membetulkannya.
Jika terdapat banyak percanggahan, anda boleh mengambil inventori .
Lihat di bawah untuk topik berguna yang lain:
Sistem Perakaunan Sejagat
2010 - 2024