Кога веќе имаме список со имиња на производи , можете да започнете да работите со производот. За да го направите ова, во корисничкото мени, одете до модулот "Производ" .
Ќе се прикаже горниот дел од прозорецот "листа на фактури". Патот е факт за движење на стоки. Оваа листа може да содржи фактури и за прием на стоки и за движење на стоки помеѓу магацини и продавници. И може да има и фактури за отписи од складиштето, на пример, поради оштетување на стоката.
„ Универзален сметководствен систем “ е што е можно поудобен, така што сите видови на движење на стоки се прикажани на едно место. Треба само да обрнете внимание на две полиња: "Од залиха" И "До магацинот" .
Ако е пополнето само полето „ До магацин “, како во примерот во првата линија, тогаш ова е потврда за стока.
Ако двете полиња „ Од магацин “ и „ До магацин “ се пополнети, како на сликата погоре во вториот ред, тогаш ова е движење на стоки. Од еден магацин била земена стока, а пристигнала во друг оддел, што значи ја преселиле. Најчесто робата пристигнува во главниот магацин, а потоа ја дистрибуираат до продавниците. Така се врши дистрибуцијата.
И, конечно, ако е пополнето само полето „ Од магацин “, како во примерот во третиот ред, тогаш ова е отпис на стоката.
Ако сакате да додадете нова фактура, кликнете со десното копче на горниот дел од прозорецот и изберете ја командата "Додадете" .
Ќе се појават неколку полиња за пополнување.
На терен "Јур. лице" можете да изберете една од вашите фирми , на која ќе го подготвите тековниот прием на стоки. Ако имате само едно правно лице кое е штиклирано "Главна" , тогаш автоматски ќе се замени и ништо не треба да се менува.
Наведено "датум на" надземни.
Веќе ни се познати полиња "Од залиха" И "До магацинот" одредување на насоката на движење на стоката. Може да се пополни едно од овие полиња или двете полиња.
Ако точно ја примиме стоката, тогаш посочуваме од која "Добавувачот" . Добавувачот е избран од "база на клиенти" . Постои листа на вашите договорни страни. Овој збор значи секој со кој комуницирате. Можете лесно да ги поделите вашите договорни страни во категории, така што подоцна со помош на филтрирањето е лесно да се прикаже само саканата група на организации.
Не е важно дали добавувачот е локален или странски, можете да работите со фактури насекаде валута .
Различни белешки се наведени во полето "Забелешка" .
Кога првпат ќе започнете да работите со нашата програма, можеби веќе имате некоја стока на залиха. Неговата количина може да се внесе како почетни салда со додавање на нова влезна фактура со таква белешка.
Во конкретниот случај, ние не избираме добавувач, бидејќи стоката може да биде од различни добавувачи.
Почетните салда може да бидат лесно увезете од датотека Excel.
Сега погледнете како да ја наведете ставката што е вклучена во избраната фактура.
И тука пишува како да се означи плаќањето на добавувачот за стоката.
Постои уште еден начин за брзо објавување на стоката .
Научете како да креирате список за набавки за продавач .
Погледнете подолу за други корисни теми:
Универзален сметководствен систем
2010 - 2024