Atrodoties modulī "pārdošanu" zemāk ir saraksts "pārdotas preces" , parādās pašā izpārdošanā augšpusē "summa" kas klientam jāmaksā. BET "statusu" uzskaitīti kā " Parāds ".
Pēc tam varat doties uz cilni "Maksājumi" . Ir iespēja "pievienot" maksājums no klienta.
"maksājuma datums" šodien tiek aizstāts automātiski. Maksājuma datums var nesakrist ar pārdošanas datumu, ja klients maksā citā datumā.
"Apmaksas veids" ir atlasīts no saraksta. Lūk, kur nonāks līdzekļi. Saraksta vērtības ir iepriekš konfigurētas īpašā direktorijā .
Kurš maksāšanas veids ir galvenais esošajam darbiniekam, var iestatīt darbinieku direktorijā. Dažādām nodaļām un pārdevējiem, kas tur strādā, varat izveidot atsevišķas kases. Bet, maksājot ar karti, tiks izmantots bankas konts, protams, vispārējais.
Var maksāt arī ar bonusiem .
Visbiežāk jums tikai jāievada "summa" par ko maksāja klients.
Pievienošanas beigās noklikšķiniet uz pogas "Saglabāt" .
Ja maksājuma summa ir vienāda ar izpārdošanā iekļauto preču summu, tad statuss ir mainīts uz ' Nav parādu '. Un, ja klients ir veicis tikai avansa maksājumu, tad programma skrupulozi atcerēsies visus parādus.
Un šeit jūs varat uzzināt, kā apskatīt visu klientu parādus .
Klientam ir iespēja maksāt par vienu pārdošanu dažādos veidos. Piemēram, daļu summas viņš samaksās skaidrā naudā, bet otru daļu izmaksās ar prēmijām.
Uzziniet, kā tiek uzkrāti un norakstīti bonusi .
Ja programmā ir naudas kustība, tad jau var redzēt kopējo apgrozījumu un finanšu resursu atlikumus .
Citas noderīgas tēmas skatiet tālāk:
Universāla grāmatvedības sistēma
2010 - 2024