Wann mir schonn eng Lëscht mat Produit Nimm , Dir kënnt ufänken mam Produit ze schaffen. Fir dësen Zweck gëtt Comptabilitéit fir d'Empfang an d'Bewegung vu Wueren benotzt. Am Benotzermenü, gitt op de Modul "Produit" .
D'Spëtzt vun der Fënster gëtt ugewisen "Lëscht vu Wueren Bewegungen" . Eng Wuerebewegung kann e Wuerenempfang oder eng Bewegung tëscht Departementer sinn. An et kann och Schreifweis aus dem Lager sinn, zum Beispill, wéinst Schued un de Wueren oder Verfallsdatum.
Notéiert w.e.g. datt Entréen an Ordner opgedeelt kënne ginn.
' Universal Accounting System ' ass ganz praktesch, sou datt all Zorte vu Wuerenbewegung op enger Plaz ugewise gëtt. Dir musst just op zwee Felder oppassen: "Aus Stock" An "An de Lager" .
Wann nëmmen ee Feld ' Zu Lager ' ausgefëllt ass, wéi am Beispill an der éischter Zeil, dann ass dëst e Wueren Empfang.
Wann zwee Felder ausgefëllt sinn: ' Vun Stock ' an ' Zu Stock ', wéi an der zweeter Zeil am Bild hei uewen, dann ass dëst eng Beweegung vu Wueren. Wueren goufen aus enger Divisioun geholl an an eng aner Divisioun transferéiert - dat heescht datt se se geplënnert hunn. Déi meescht Oft kommen d'Wueren an d'Zentrallager, an da gi se op medizinesch Unitéiten verdeelt.
A wann nëmmen d'Feld ' Vun Lager ' ausgefëllt ass, wéi am Beispill an der drëtter Zeil, dann ass dëst eng Ofschreiwe vun de Wueren.
Wann Dir eng nei Rechnung derbäi wëllt, klickt riets uewen an der Fënster a wielt de Kommando "Addéieren" . ' Rechnung ' gëtt de Fakt vun der Bewegung vu Wueren genannt. D'Rechnung kann och erakommen a fir d'Bewegung vu Wueren.
Verschidde Felder erschéngen fir auszefëllen.
Éischt uginn "Rechnungsdatum" .
Felder eis scho bekannt "Aus Stock" An "An de Lager" bestëmmen d'Bewegungsrichtung vu Wueren. Entweder ee vun dëse Felder oder béid Felder kënnen ausgefëllt ginn.
Am Feld "Firma" Dir kënnt eng vun eise Firmen wielen, op déi den aktuellen Empfang vu Wueren ausgestallt gëtt. Awer Dir kënnt nëmmen eng juristesch Entitéit registréiert hunn, da musst Dir näischt wielen.
Wann et d'Empfang vu Wueren ass, déi zu der aktueller Zäit veraarbecht gëtt, da weisen mir aus wéi eng "Fournisseur" . De Fournisseur gëtt aus ausgewielt "Lëscht vun Organisatiounen" .
Et ass egal ob de Fournisseur lokal oder auslännesch ass, Dir kënnt mat Rechnungen schaffen an all Währung . Wann Dir eng nei Rechnung registréiert, gëtt déi national Währung automatesch ersat.
Verschidde Notizen sinn am Feld uginn "Note" .
Wann Dir fir d'éischt mat eisem Programm ufänkt ze schaffen, hutt Dir vläicht schonn e puer Wueren op Lager. Seng Quantitéit kann als initial Saldo agefouert ginn andeems Dir eng nei erakommen Rechnung mat esou enger Notiz bäidréit.
An dësem bestëmmte Fall wielt mir keen Zouliwwerer, well d'Wuere vu verschiddene Fournisseuren kënne sinn.
Ufanksbalancen, wann Dir wëllt, kënne sinn Import vun enger Excel Datei. Wann d'Struktur vun Ärem Fichier vun der Struktur vun der Datebank ënnerscheet, da braucht Dir d'Hëllef vun eisen techneschen Spezialisten.
Elo kuckt wéi Dir den Artikel oplëscht deen an der gewielter Rechnung abegraff ass.
An hei ass geschriwwen wéi d'Bezuelung un de Liwwerant fir d'Wuer ze markéieren .
Fannt eraus wéi de Fournisseur am Programm funktionnéiert .
Kuckt hei ënnen fir aner hëllefräich Themen:
Universal Comptablesmethod System
2010 - 2024