Եթե մնացորդները չեն համընկնում որոշ ապրանքների համար, նախ ներս "նոմենկլատուրա" ընտրեք այն մկնիկի սեղմումով:
Այնուհետև ներքին հաշվետվությունների ցանկի վերևից ընտրեք հրամանը "Քարտի արտադրանք" .
Բացվող պատուհանում նշեք հաշվետվություն ստեղծելու պարամետրերը և սեղմեք « Զեկույց » կոճակը:
Ստեղծված հաշվետվության ստորին աղյուսակում կարող եք տեսնել, թե որ բաժիններում կա ապրանք:
Հաշվետվության վերին աղյուսակը ցույց է տալիս ընտրված տարրի բոլոր շարժումները:
« Տիպ » սյունակը ցույց է տալիս գործողության տեսակը: Ապրանքները կարող են ժամանել ըստ "գլխավերեւում" կամ լինել "վաճառվել է" . Հաջորդը անմիջապես գալիս են եզակի կոդով և գործարքի ամսաթվով սյունակներ, որպեսզի հեշտությամբ գտնեք նշված հաշիվ-ապրանքագիրը, եթե պարզվի, որ օգտագործողի կողմից սխալ գումար է մուտքագրվել:
Հետագա « Ստացված » և «Դուրս գրված » բաժինները կարող են լինել կամ լրացված կամ դատարկ:
Առաջին գործողության ժամանակ լրացվում է միայն կտրոնը՝ նշանակում է ապրանքը հասել է կազմակերպություն։
Երկրորդ օպերացիան ունի և՛ անդորրագիր, և՛ դուրսգրում, ինչը նշանակում է, որ ապրանքները տեղափոխվել են մի բաժինից մյուսը։
Երրորդ գործողությունը միայն դուրսգրում ունի՝ նշանակում է ապրանքը վաճառվել է։
Փաստացի տվյալները այս կերպ համեմատելով ծրագրում ներառվածի հետ՝ հեշտ է մարդկային գործոնով պայմանավորված անհամապատասխանություններն ու անճշտությունները գտնել ու ուղղել դրանք։
Եթե կան բազմաթիվ անհամապատասխանություններ, կարող եք գույքագրել :
Այլ օգտակար թեմաների համար տե՛ս ստորև.
Ունիվերսալ հաշվապահական համակարգ
2010 - 2024