Amikor már van egy listánk terméknevek , akkor elkezdhet dolgozni a termékkel. Ehhez a felhasználói menüben lépjen a modulra "Termék" .
Megjelenik az ablak teteje "számlák listája". A fuvarlevél az árumozgás ténye. Ez a lista tartalmazhat mind az áru átvételéről, mind pedig az áruk raktárok és üzletek közötti mozgásáról szóló számlákat. És előfordulhatnak még a raktárból történő leírások számlái is, például az áru sérülése miatt.
Az ' Univerzális Számviteli Rendszer ' a lehető legkényelmesebb, így minden típusú árumozgás egy helyen jelenik meg. Csak két területre kell figyelni: "Raktárról" És "A raktárba" .
Ha csak a " Raktárba " mező van kitöltve, mint az első sorban lévő példában, akkor ez egy árubevétel.
Ha mindkét ' Raktárból ' és ' Raktárba ' mező ki van töltve, mint a fenti képen a második sorban, akkor ez árumozgás. Az egyik raktárból vették az árukat, és egy másik részlegre érkeztek, ami azt jelenti, hogy elköltöztették. Leggyakrabban az áruk a főraktárba érkeznek, majd kiosztják az üzletekbe. Így történik az elosztás.
És végül, ha csak a „ Raktárból ” mező van kitöltve, mint a harmadik sorban lévő példában, akkor ez az áru leírása.
Ha új számlát szeretne felvenni, kattintson a jobb gombbal az ablak tetejére, és válassza ki a parancsot "Hozzáadás" .
Számos kitöltendő mező jelenik meg.
A terepen "Jur. arc" kiválaszthatja az egyik cégét , amelyhez kiállítja az aktuális áruátvételt. Ha csak egy jogi személy van bejelölve "Fő" , akkor automatikusan lecserélődik, és semmit sem kell módosítani.
Meghatározott "időpontja" felső.
Számunkra már ismert területek "Raktárról" És "A raktárba" meghatározza az áruk mozgásának irányát. E mezők egyike vagy mindkét mező kitölthető.
Ha pontosan megkapjuk az árut, akkor jelezzük, hogy melyikből "Támogató" . A szállítót közül választják ki "ügyfélkör" . Van egy lista a partnereiről. Ez a szó mindenkit jelent, akivel kapcsolatba kerülsz. Ügyfeleit könnyen kategóriákra oszthatja, így később a segítségével A szűrés egyszerű, hogy csak a kívánt szervezetcsoportot jelenítse meg.
Teljesen mindegy, hogy helyi vagy külföldi a beszállító, bárhol dolgozhatsz számlákkal valuta .
A mezőben különféle megjegyzések vannak feltüntetve "jegyzet" .
Amikor először kezd dolgozni programunkkal, előfordulhat, hogy már van raktáron néhány áru. Mennyisége kezdő egyenlegként adható meg, ha ezzel a megjegyzéssel új bejövő számlát adunk hozzá.
Ebben az esetben nem választunk beszállítót, mivel az áruk különböző beszállítóktól származhatnak.
A kezdeti egyenlegek könnyen elkészíthetők importálni egy Excel fájlból.
Most nézze meg, hogyan listázhatja ki a kiválasztott számlán szereplő tételt .
És itt le van írva, hogyan kell megjelölni a beszállítónak történő fizetést az áruért.
Van egy másik módja az áru gyors postázásának .
Ismerje meg, hogyan hozhat létre beszerzési listát egy szállító számára .
Az alábbiakban további hasznos témákat talál:
Univerzális számviteli rendszer
2010 - 2024