Kad već imamo popis sa nazivi proizvoda , možete početi raditi s proizvodom. Da biste to učinili, u korisničkom izborniku idite na modul "Proizvod" .
Prikazat će se gornji dio prozora "popis faktura". Tovarni list je činjenica kretanja robe. Ovaj popis može sadržavati račune i za prijem robe i za kretanje robe između skladišta i prodavaonica. A mogu postojati i računi za otpise iz skladišta, na primjer, zbog oštećenja robe.
' Univerzalni računovodstveni sustav ' je što je moguće praktičniji, tako da su sve vrste kretanja robe prikazane na jednom mjestu. Samo trebate obratiti pažnju na dva polja: "Iz zaliha" I "U skladište" .
Ako je popunjeno samo polje ' U skladište ', kao u primjeru u prvom redu, onda je ovo prijem robe.
Ako su oba polja ' Iz skladišta ' i ' Do skladišta ' popunjena, kao na gornjoj slici u drugom redu, onda se radi o kretanju robe. Roba je preuzeta iz jednog skladišta, a stigla je u drugi odjel, što znači da su je premjestili. Roba najčešće stiže u glavno skladište, a zatim je distribuira u trgovine. Ovako se vrši distribucija.
I na kraju, ako se popuni samo polje ' Iz skladišta ', kao u primjeru u trećem redu, onda je to otpis robe.
Ako želite dodati novu fakturu, desnom tipkom miša kliknite na vrh prozora i odaberite naredbu "Dodati" .
Pojavit će se nekoliko polja za popunjavanje.
U polju "Jur. lice" možete odabrati jednu od svojih tvrtki , kojoj ćete sastaviti trenutni primitak robe. Ako imate samo jednu pravnu osobu koja je označena "Glavni" , tada će se automatski zamijeniti i ništa se ne treba mijenjati.
Specificirano "Datum od" iznad glave.
Polja nam već poznata "Iz zaliha" I "U skladište" odrediti smjer kretanja robe. Može se popuniti jedno od ovih polja ili oba polja.
Ako robu primimo točno, onda naznačujemo od koje "Dobavljač" . Dobavljač se bira između "baza kupaca" . Postoji popis vaših suradnika. Ova riječ označava svakoga s kime ste u interakciji. Svoje suradnike možete jednostavno podijeliti u kategorije, tako da kasnije uz pomoć filtriranjem je lako prikazati samo željenu grupu organizacija.
Nije važno je li dobavljač domaći ili strani, s fakturama možete raditi bilo gdje valuta .
U polju su naznačene razne napomene "Bilješka" .
Kada prvi put počnete raditi s našim programom, možda već imate neku robu na zalihama. Njegova količina se može unijeti kao početna stanja dodavanjem novog ulaznog računa uz ovu napomenu.
U ovom konkretnom slučaju ne biramo dobavljača, jer roba može biti od različitih dobavljača.
Početni saldo može biti lako uvoz iz Excel datoteke.
Sada pogledajte kako navesti stavku koja je uključena u odabranu fakturu.
I ovdje je napisano kako označiti plaćanje dobavljaču za robu.
Postoji još jedan način za brzo postavljanje robe .
Saznajte kako izraditi popis za kupnju za dobavljača .
U nastavku pogledajte druge korisne teme:
Univerzalni računovodstveni sustav
2010 - 2024