Når du er i et modul "salg" nedenfor er en liste "solgte varer" , vises øverst i selve udsalget "sum" som kunden skal betale. MEN "status" opført som ' gæld '.
Derefter kan du gå til fanen "Betalinger" . Der er en mulighed "tilføje" betaling fra kunden.
"betalingsdato" erstattes automatisk i dag. Betalingsdatoen må ikke falde sammen med salgsdatoen, hvis kunden betaler på en anden dato.
"Betalingsmetode" er valgt fra listen. Det er her, midlerne skal gå. Værdier for listen er konfigureret på forhånd i en særlig mappe .
Hvilken betalingsmetode der er den vigtigste for den aktuelle medarbejder kan indstilles i medarbejderkartoteket . For forskellige afdelinger og sælgere, der arbejder der, kan du oprette separate kasseskranker. Men ved betaling med kort bruges bankkontoen selvfølgelig den generelle.
Du kan også betale med bonusser .
Oftest skal du kun ind "beløb" som kunden har betalt for.
Klik på knappen i slutningen af tilføjelsen "Gemme" .
Hvis betalingsbeløbet er lig med mængden af de varer, der indgår i salget, så er status ændret til ' Ingen gæld '. Og hvis kunden kun har foretaget en forudbetaling, vil programmet omhyggeligt huske al gælden.
Og her kan du lære, hvordan du ser alle kunders gæld .
Kunden har mulighed for at betale for ét salg på forskellige måder. For eksempel vil han betale en del af beløbet kontant og betale den anden del med bonusser.
Find ud af, hvordan bonusser optjenes og afskrives .
Hvis der er en bevægelse af penge i programmet, så kan du allerede se den samlede omsætning og saldi af finansielle ressourcer .
Se nedenfor for andre nyttige emner:
Universelt regnskabssystem
2010 - 2024