Kada već imamo listu sa imena proizvoda , možete početi raditi s proizvodom. U tu svrhu koristi se računovodstvo prijema i kretanja robe. U korisničkom meniju idite na modul "Proizvod" .
Prikazat će se gornji dio prozora "lista kretanja robe" . Kretanje robe može biti prijem robe ili kretanje između odjela . A može doći i do otpisa iz skladišta , na primjer, zbog oštećenja robe ili roka trajanja.
Imajte na umu da se unosi mogu podijeliti u foldere .
' Univerzalni računovodstveni sistem ' je veoma zgodan, tako da su sve vrste kretanja robe prikazane na jednom mestu. Samo treba da obratite pažnju na dva polja: "Sa zaliha" I "U skladište" .
Ako je popunjeno samo jedno polje ' Do skladišta ', kao u primjeru u prvom redu, onda je ovo prijem robe.
Ako su popunjena dva polja: ' Od zaliha ' i ' Do zaliha ', kao u drugom redu na slici iznad, onda se radi o kretanju robe. Roba je uzeta iz jednog odeljenja i prebačena u drugu diviziju - znači premestili su je. Roba najčešće stiže u centralno skladište, a zatim se distribuira u medicinske jedinice.
A ako se popuni samo polje ' Iz skladišta ', kao u primjeru u trećem redu, onda je to otpis robe.
Ako želite da dodate novu fakturu, kliknite desnim tasterom miša na vrh prozora i izaberite komandu "Dodati" . ' Fakturom ' se naziva činjenica kretanja robe. Faktura može biti i ulazna i za kretanje robe.
Pojavit će se nekoliko polja za popunjavanje.
Prvo naznačeno "Datum računa" .
Polja nam već poznata "Sa zaliha" I "U skladište" odrediti pravac kretanja robe. Može se popuniti jedno od ovih polja ili oba polja.
Na terenu "Kompanija" možete izabrati jednu od naših firmi kojoj će biti izdat tekući račun. Ali možete imati registrovano samo jedno pravno lice, tada ne morate ništa birati.
Ako se radi o prijemu robe koja se obrađuje u trenutnom trenutku, onda označavamo od kojeg "Dobavljač" . Dobavljač se bira između "spisak organizacija" .
Nije bitno da li je dobavljač domaći ili strani, možete raditi sa fakturama u bilo kojoj valuti . Prilikom registracije nove fakture, nacionalna valuta se automatski zamjenjuje.
U polju su naznačene različite napomene "Bilješka" .
Kada prvi put počnete raditi s našim programom, možda već imate neku robu na zalihama. Njegova količina se može uneti kao početna stanja dodavanjem novog ulaznog računa sa takvom napomenom.
U ovom konkretnom slučaju ne biramo dobavljača, jer roba može biti od različitih dobavljača.
Početni bilansi, po želji, mogu biti uvoz iz Excel datoteke. Ako se struktura vaše datoteke razlikuje od strukture baze podataka, trebat će vam pomoć naših tehničkih stručnjaka.
Sada pogledajte kako navesti stavku koja je uključena u odabranu fakturu.
I ovdje piše kako označiti plaćanje dobavljaču za robu.
Saznajte kako dobavljač radi u programu .
U nastavku pogledajte druge korisne teme:
Univerzalni računovodstveni sistem
2010 - 2024