Когато е в модул "продажби" по-долу е списък "продадени стоки" , се появява отгоре в самата продажба "сума" които клиентът трябва да заплати. НО "статус" посочен като „ Дълг “.
След това можете да отидете на раздела "плащания" . Има възможност "добавете" плащане от клиента.
"дата за плащане" се заменя автоматично днес. Датата на плащане може да не съвпада с датата на продажба , ако клиентът плаща на различна дата.
"Начин на плащане" е избран от списъка. Ето къде ще отидат средствата. Стойностите за списъка се конфигурират предварително в специална директория .
Кой метод на плащане е основен за текущия служител може да се зададе в указателя на служителите . За различните отдели и продавачи, които работят там, можете да настроите отделни каси. Но при плащане с карта ще се използва банковата сметка, разбира се, общата.
Можете също да плащате с бонуси .
Най-често трябва само да влезете "количество" които клиентът е платил.
В края на добавянето щракнете върху бутона "Запазете" .
Ако сумата на плащането е равна на сумата на стоките, включени в продажбата, тогава статусът се променя на „ Без дълг “. И ако клиентът е направил само авансово плащане, програмата ще запомни стриктно всички дългове.
И тук можете да научите как да видите дълговете на всички клиенти .
Клиентът има възможност да плати за една продажба по различни начини. Например, той ще плати част от сумата в брой, а другата част ще плати с бонуси.
Разберете как се натрупват и отписват бонусите .
Ако има движение на парите в програмата, тогава вече можете да видите общия оборот и баланса на финансовите ресурси .
Вижте по-долу за други полезни теми:
Универсална счетоводна система
2010 - 2024