Artıq bir siyahımız olduqda məhsul adları , məhsulla işə başlaya bilərsiniz. Bunu etmək üçün istifadəçi menyusunda modula keçin "Məhsul" .
Pəncərənin yuxarı hissəsi görünəcək "fakturaların siyahısı". Yol sənədi malların hərəkəti faktıdır. Bu siyahıda həm malların qəbulu, həm də anbarlar və mağazalar arasında malların hərəkəti üçün hesab-fakturalar ola bilər. Həm də anbardan silinmə fakturaları ola bilər, məsələn, malların zədələnməsinə görə.
' Universal Mühasibat Sistemi ' mümkün qədər rahatdır, ona görə də bütün növ malların hərəkəti bir yerdə göstərilir. Sadəcə iki sahəyə diqqət yetirməlisiniz: "Stokdan" Və "Anbara" .
Birinci sətirdəki misalda olduğu kimi yalnız " Anbara " sahəsi doldurulubsa, bu, malın qəbzidir.
İkinci sətirdə yuxarıdakı şəkildəki kimi " Anbardan " və " Anbara " hər iki sahələri doldurulursa, bu, malların hərəkətidir. Mallar bir anbardan götürülüb, başqa şöbəyə gəliblər, yəni daşıyıblar. Çox vaxt mallar əsas anbara gəlir və sonra onları mağazalara paylayırlar. Dağıtım belə aparılır.
Və nəhayət, üçüncü sətirdəki nümunədə olduğu kimi yalnız " Anbardan " sahəsi doldurularsa, bu, malların silinməsidir.
Yeni bir faktura əlavə etmək istəyirsinizsə, pəncərənin yuxarı hissəsində sağ klikləyin və əmri seçin "Əlavə et" .
Doldurmaq üçün bir neçə sahə görünəcək.
Sahədə "Jur. üz" malların cari qəbzini tərtib edəcəyiniz firmalarınızdan birini seçə bilərsiniz. Yalnız bir hüquqi şəxs varsa, işarələnmişdir "Əsas" , sonra avtomatik olaraq əvəz olunacaq və heç nəyi dəyişdirmək lazım deyil.
Müəyyən edilmişdir "tarixi" baş üstü.
Artıq bizə məlum olan sahələr "Stokdan" Və "Anbara" malların hərəkət istiqamətini müəyyən etmək. Bu sahələrdən biri və ya hər ikisi doldurula bilər.
Əgər malı dəqiq alırıqsa, o zaman hansından göstəririk "Təchizatçı" . Təchizatçı arasından seçilir "müştəri bazası" . Qarşı tərəflərin siyahısı var. Bu söz ünsiyyətdə olduğunuz hər kəs deməkdir. Qarşı tərəflərinizi asanlıqla kateqoriyalara bölmək olar ki, daha sonra köməyi ilə filtrləmə yalnız istədiyiniz təşkilatlar qrupunu göstərmək asandır.
Təchizatçının yerli və ya xarici olması fərq etməz, istənilən yerdə faktura ilə işləyə bilərsiniz valyuta .
Sahədə müxtəlif qeydlər göstərilir "Qeyd" .
Proqramımızla ilk dəfə işləməyə başladığınız zaman artıq anbarda bəzi mallarınız ola bilər. Belə qeydlə yeni daxil olan faktura əlavə etməklə onun miqdarı ilkin qalıqlar kimi daxil edilə bilər.
Bu konkret halda biz təchizatçı seçmirik, çünki mallar müxtəlif təchizatçılardan ola bilər.
İlkin balanslar asanlıqla ola bilər Excel faylından idxal .
İndi seçilmiş fakturaya daxil olan elementi necə siyahıya alacağınıza baxın.
Və burada mal üçün təchizatçıya ödənişin necə qeyd olunacağı yazılıb.
Malları tez yerləşdirməyin başqa bir yolu var.
Satıcı üçün satınalma siyahısının necə yaradılacağını öyrənin.
Digər faydalı mövzular üçün aşağıya baxın:
Universal Mühasibat Sistemi
2010 - 2024