Home USU  ››  برنامه های اتوماسیون کسب و کار  ››  برنامه برای درمانگاه  ››  دستورالعمل برنامه پزشکی  ›› 


حسابداری برای پرداخت به تامین کنندگان کالا


حسابداری برای پرداخت به تامین کنندگان کالا

چگونه پرداخت را به تامین کننده علامت گذاری کنیم؟

هنگام کار با ورودی توجه کنید "در بالای سر" ، ما کالاها را از برخی از تامین کنندگان خریداری می کنیم. بنابراین میدان "ارائه دهنده" در قسمت بالای پنجره فقط برای فاکتورهای دریافتی پر شده است.

در زمینه "برای پرداخت" مقدار کل کالاهای خریداری شده از تامین کننده را که در زیر در برگه فهرست شده است را نمایش می دهد "ترکیب فاکتور" .

و تمام تسویه حساب با تامین کنندگان برای هر فاکتور در برگه انجام می شود "پرداخت برای کالا" .

پرداخت برای کالا

هنگام پرداخت، نشان دهید: "تاریخ" ، "روش پرداخت" و "مجموع" .

مهم شما می توانید در برنامه " USU " با هر ارزی کار کنید. که در آن "فاکتور ارز" ، همین نشان دهنده پرداخت به تامین کننده است.

بدهی به تامین کننده

بدهی به تامین کننده

از آنجایی که برنامه " USU " یک سیستم حسابداری حرفه ای است، بسیاری از موارد را می توان بلافاصله بدون وارد کردن گزارش های خاص مشاهده و تجزیه و تحلیل کرد.

به عنوان مثال، در ماژول "تولید - محصول" برای مشاهده سریع "وظیفه" در مقابل یک تامین کننده خاص، کافی است Standard یک فیلتر در زمین قرار دهید "ارائه دهنده" . این برنامه سوابق پرداخت به تامین کنندگان کالا را نگه می دارد.

بدهی به تامین کننده

بدهی بیمار

بدهی بیمار

مهم و در اینجا می توانید نحوه مشاهده بدهی های مشتری را بیاموزید.

هزینه های دیگر را چگونه خرج کنیم؟

هزینه های دیگر را چگونه خرج کنیم؟

مهم لطفا ببینید چگونه هزینه های دیگر را خرج کنید.

گردش مالی و مانده منابع مالی

گردش مالی و مانده منابع مالی

مهم اگر حرکت پول در برنامه وجود داشته باشد، می توانید از قبل کل گردش مالی و مانده منابع مالی را مشاهده کنید.




برای سایر موضوعات مفید به زیر مراجعه کنید:


نظر شما برای ما مهم است!
این مقاله به شما کمک کرد؟




سیستم حسابداری جهانی
2010 - 2024